为进一步规范县域行政事业单位内部管理,防范财政资金风险,近期,白水县财政局开展全县行政事业单位2025年度内部控制报告编报工作,实现单位全覆盖、数据全合规、质量全达标。
强化统筹部署,压实工作责任。结合县域单位规模小、分布散、基础薄弱的实际,制定编报方案,明确编报范围、时间节点及标准要求,建立“财政牵头、单位主责”的工作机制,细化任务分工,层层传导压力,确保工作有序推进。
优化服务指导,提升编报质效。针对2025年度编报系统改版、指标更新的新要求,采取“线上 + 线下”双轨指导模式,线上搭建微信工作群,实时答疑解惑、共享操作指南;线下一对一解读政策要点与填报流程,对重点单位开展上门帮扶,手把手解决填报难题,确保编报人员熟练掌握操作技能,从源头提升报告质量。
严格审核把关,筑牢质量底线。建立“单位自审——部门复审——财政终审”三级审核机制,聚焦报告真实性、完整性、规范性,重点核查单位内控建设、业务风险管控、佐证材料完整性等内容,对审核发现的填报不规范、逻辑不一致等问题,及时反馈限期整改,坚决杜绝“走过场”,确保报告真实反映单位内控管理实际。
此次编报工作,对全面摸清全县行政事业单位内控建设底数,推动健全内控体系、规范权力运行起到了关键作用。下一步,白水县财政局将强化内控结果运用,推动内控管理与预算、绩效、财会监督深度融合,常态化开展内控“回头看”,补齐管理短板,为白水财政事业高质量发展保驾护航。(供稿:白水县财政局)
责编:王伟伦
编辑:王晴之
