近日,西乡农商银行组织召开专题工作会议,传达学习省联社汉中审计中心稽核审计工作会议精神,复盘总结前期稽核审计、风险防控及问题整改工作中存在的不足,全面部署下一阶段稽核审计重点工作。该行分管领导及稽核部全体工作人员参会。

会议首先传达了汉中审计中心稽核审计会议精神,并指出当前金融监管呈现精细化、常态化、穿透式的鲜明特征,此次稽核审计工作会议深刻剖析了当前审计监督工作面临的新形势、新挑战,明确了提升稽核审计权威性和有效性的关键环节、核心目标和重点任务,为全行抓实审计监督、筑牢风险防线、规范经营管理提供了根本遵循和行动指南。
会议强调,全体稽核人员要提高政治站位、统一思想认识,深刻领会会议精神核心要义,摒弃松懈思想、侥幸心理,始终坚持“合规为本、风险可控、审计赋能、提质增效”的工作理念,把稽核审计监督贯穿业务经营、内部管理、队伍建设全过程。
深化思想淬炼,筑牢合规思想防线。常态化开展制度培训和案例学习,深刻认识稽核审计不是“事后追责”,而是“事前防控、事中纠偏”,实现风险早识别、早预警、早处置。
聚焦关键领域,提升精准监督质效。立足本行经营实际,延伸审计监督视角,探索审计监督的未达之地和监督管理的新领域,常态化开展自查自纠、专项稽核和全覆盖排查,精准排查隐蔽性、苗头性风险隐患。
压实整改责任,做实审计后半篇文章。严格落实“谁主管、谁负责、谁整改”的工作原则,对上级审计反馈、内部稽核排查发现的各类问题,逐项剖析根源、细化整改措施、明确整改时限、压实整改责任人。坚决杜绝表面整改、虚假整改、敷衍整改,常态化开展整改“回头看”,构建“发现—整改—复核—巩固—提升”的闭环管理机制,确保所有问题见底清零、常态长效。
强化队伍建设,锻造专业审计铁军。持续加强稽核审计队伍专业化、规范化建设,常态化开展审计业务、金融法规、监管政策、风险研判等专项培训,提升审计人员精准发现问题、深度剖析问题、高效解决问题的综合能力。
下一步,该行将全面对标省联社及汉中审计中心工作部署,把会议精神转化为履职尽责、真抓实干的具体行动,把审计监督成果转化为提质增效、合规发展的实际成效。(蹇宁)
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