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略阳联社:抓实审计查证 强化监督贯通

为进一步压实内部监督责任,打通稽核审计工作堵点、难点,健全上下联动、贯通协同的审计监督工作体系,切实提升风险防控与审计整改质效,近日,略阳联社稽核审计部组织召开贯通协调专题会议,联社纪委书记、相关部门负责人参会。

9.29稽核部1

会议聚焦近期稽核审计重点工作,复盘检查成果、剖析现存问题、部署下一阶段工作任务。首先通报了辖内五家机构突击检查情况,客观梳理检查中发现的业务操作、内控管理、风险防控、制度执行等方面的薄弱环节与突出问题,逐项列明问题具体表现、产生根源及风险隐患,精准定位机构日常运营管理中的漏洞短板。随后对季度审计模型应用、线索筛查、疑点核实等模型分析查证工作情况进行了通报交流,总结依托审计模型开展常态化监督的工作亮点,靶向定位违规问题,锁定重点风险线索,有效消除部门间信息壁垒,实现优势互补,精准监督。

会议强调,要结合通报情况及当前审计监督工作新形势、新要求,压实整改责任,做实审计“后半篇文章”;深化贯通协同,凝聚监督工作合力;严守履职底线,强化队伍能力建设。

此次贯通协调会进一步梳理了工作短板、明确了工作重点、压实了工作责任。下一步,略阳联社稽核审计部将紧盯问题整改,持续夯实内控管理基础,筑牢风险防控防线,为联社整体业务高质量稳健发展保驾护航。(孙可)

责编:李凯琴

编辑:刘佳怡

 

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